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宁德时代修订内部审计制度,强化内控与风险管理
2025-12-18 04:19    点击次数:171

中访网数据  宁德时代新能源科技股份有限公司于近期审议通过了修订后的《内部审计制度》,旨在进一步规范与保障公司内部审计监督工作。本次修订的核心决策在于明确并强化了内部审计的职责与权限,将审计部定位为直接对董事会负责、向董事会审计委员会报告工作的独立部门,确保其与财务部门的独立性。制度要求审计部至少每季度向审计委员会报告工作,并将重要的对外投资、关联交易、募集资金使用、信息披露等事项列为年度审计计划的必备内容,突出了对高风险领域的持续监控。

关键时间节点方面,制度规定审计部需在每个会计年度结束前两个月提交下年度审计计划,并在结束后两个月内提交年度审计工作报告。对于募集资金使用情况,审计部需至少每季度进行一次审计。影响范围覆盖公司及所有下属分、子公司,涉及财务收支、经济活动及经营管理的各个方面。

修订后的制度细化了审计程序,并特别强调了对内部控制有效性的评价,要求审计部至少每年提交一次内部控制评价报告。同时,制度明确了董事会及审计委员会在指导和监督内部审计、审阅内控评价报告方面的责任,并建立了与外部审计机构的沟通协作机制。此举标志着宁德时代在公司治理、风险管控及财务信息真实性保障方面迈出了更为制度化、体系化的一步,有助于提升公司规范运作水平和投资者信心。